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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-06-12 15:28

您好,借銀行存款 貸 預收賬款 (XX)  借 應交稅費-預繳增值稅 貸 銀行存款 月末 轉入 未交增值稅

雪蓮 追問

2019-06-12 15:47

我覺的您給的答案是對的,可是老師課件的是第一步一樣,第二步是借應收賬款貸銷項稅

小黎老師 解答

2019-06-12 16:27

您好,那可能是具體業務不一樣吧 預收之后可能開發票了

雪蓮 追問

2019-06-12 16:30

沒有貸收入,按說開票就一起貸收入,或者工程結算,他都沒有,我就按老師你的理解,謝謝!

小黎老師 解答

2019-06-12 16:33

不用謝,祝您生活愉快

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相關問題討論
您好,借銀行存款 貸 預收賬款 (XX) 借 應交稅費-預繳增值稅 貸 銀行存款 月末 轉入 未交增值稅
2019-06-12 15:28:11
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-11-25 09:17:21
是的,需要 借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款
2024-03-07 08:55:42
您好,異地工程預繳增值稅的分錄應該是 借應繳稅費-預繳增值稅貸銀行存款
2023-11-13 16:48:31
您好,是的,不用的,30萬以下增值稅免的
2024-03-06 14:04:13
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