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米莉亞
于2019-06-13 11:46 發布 ??685次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-06-13 11:48
月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
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老師,加計抵減的分錄怎么做?
答: 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
老師,增值稅加計抵減時,怎么做會計分錄,實際抵減時做會計分錄還是加計時做會計分錄
答: 計提借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入 抵扣借應交稅費未交增值稅貸增值應交稅費增值稅加計扣除。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,加計抵減多抵減了怎么處理做會計分錄
答: 做相反的會計分錄
老師,進項每次申報的時候都做了加計抵減的申報,但是沒有做加計抵減的分錄怎么辦?怎么補分錄呢?
討論
老師,加計抵減了1萬,怎么做分錄
請問老師,加計抵減怎么做分錄,什么時間做分錄,是實際抵扣的月份做分錄嗎?
加計抵減的分錄怎么做的
老師,請問加計抵減5%怎么做會計分錄,
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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