

老師您好,上月我們收了客戶貨款10萬,做了應收賬款會計分錄,然后本月開發票專員說結算是8萬多,那么剩下的多收貨款1萬多我們也退回了,退回的會計分錄是不是可以這樣做:借應收賬款負數 貸:銀行存款,謝謝!
答: 您好,退回的會計分錄這樣做:借應收賬款 貸:銀行存款
收到貨款會計分錄 借:銀行存款 貸:應收賬款 對嗎?
答: 您好 解答如下 對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,現有應收賬款往來的客戶轉錯帳,又原路返回去給客戶的,要對這個銀行存款流水變動了做怎樣會計分錄嗎?!
答: 同學你好,只要有銀行往來,每一筆都需要入賬的。







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?小水滴Sunny+ 追問
2019-06-15 16:49
王雁鳴老師 解答
2019-06-15 16:54
?小水滴Sunny+ 追問
2019-06-15 17:06
王雁鳴老師 解答
2019-06-15 17:08