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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-06-24 10:50

你好
按財會(2016)22號文件規定 ,增值稅月底需要結轉
附加稅月末可以計提 
借 稅金及附加
  貸應交稅費-***

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你好 按財會(2016)22號文件規定 ,增值稅月底需要結轉 附加稅月末可以計提 借 稅金及附加 貸應交稅費-***
2019-06-24 10:50:25
那你現在就是借應交稅費貸,以前年度損益調整。
2022-01-10 13:01:08
月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2022-02-28 16:43:55
您好!按照1萬來計提附加稅,預繳增值稅時同時也預繳了附加稅費了
2022-10-23 23:09:11
借:應交稅費-應交增值稅-預繳 應交稅費-附加稅-預繳 貸:銀行存款
2023-10-18 14:10:55
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