

固定資產暫估入庫,金額怎么算?如何折舊?收到發票怎么做?
答: 你好 那你們合同里面的約定的金額暫估入賬 然后按暫估金額的年限來折舊 收到發票沖暫估固定資產成本 然后按實際折舊 之前折舊有差額的不調整 按你發票之后的年限來分攤折舊額即可
您好老師,8月暫估入庫的固定資產金額4200,8月已經出庫,9月開始計提折舊,12月收到發票不含稅是4000,固定資產金額已經沖減,調整至4000,那已經計提的折舊怎么處理呢?
答: 你好;? ? ? ? ? ? 已經折舊的話 ;那么你 的意思是多折舊了嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產暫估入庫問題?如果6月18日 固定資產入庫 暫估入庫 100萬借:固定資產-XX 貸:應付賬款-XX公司那么7月份 需要折舊借:管理費用 11萬 貸:累計折舊 1萬那么 8月份票到后 票上原值 80萬我8月份 如何折舊 折舊多少?
答: 您好,調整暫估原值和多計提折舊






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九劍 追問
2019-06-26 16:15
meizi老師 解答
2019-06-26 16:20
九劍 追問
2019-06-26 16:30
meizi老師 解答
2019-06-26 16:35