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健壯的飛鳥
于2019-07-05 15:32 發布 ??1949次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-05 15:33
你好 你4月做賬了嗎5月做了分錄沒?
健壯的飛鳥 追問
2019-07-05 15:36
沒有,都還沒做
meizi老師 解答
2019-07-05 15:40
你好 那6月直接做 借費用貸銀行存款 你預付了款5月要做賬 不然你貨幣資金的錢對不起的
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你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費用和收到發票會計分錄怎么做?
答: 您好,上年暫估了,下年收到發票,把上年那個分錄紅沖了(復制上年分錄金額改負), 再按收到的發票金額來做分錄就可以了(復制上年分錄,金額改發票金額,會多一個稅金科目,因為暫估是不估稅金的)
你好,4月份的費用,5月份支付的款項,6月份收到發票,這個會計分錄應該怎么做
答: 你好 你4月做賬了嗎5月做了分錄沒?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
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答: 記入管理費用維修費。
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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健壯的飛鳥 追問
2019-07-05 15:36
meizi老師 解答
2019-07-05 15:40