老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


在建工程,剛建好結果來臺風全損壞了,怎么做會計分錄,重新修復好,修復發生的費用怎么做會計分錄,因臺風影響的企業撥付了一筆錢,這筆錢怎么做分錄。(之前在建的時候做的分錄都是,借:在建工程 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款)
答: 你好,修復的時候做在建工程 你的意思是別人補助了一部分
你好,我現在想咨詢一個問題,就是我收到的專票,有發票聯和抵扣聯,發票聯前期已經做賬。6月才去認證的抵扣聯,請問現在抵扣聯的賬務處理,是不是借:應交稅費-增值稅-進項稅額。貸:應交稅費-待抵扣進項稅額。就是我有銷項稅額的,我想請問這個進項稅額的會計分錄,要怎么樣做,才對
答: 當月沒有認證做借:庫存等 應交稅費-待認證進項稅額,以后認證借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
待抵扣進項稅額抵扣時會計分錄怎么做
答: 你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)









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cool 追問
2019-07-10 13:56
姜老師 解答
2019-07-10 14:21