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娟子
于2016-01-29 12:15 發布 ??852次瀏覽
劉老師
職稱: 中級會計師
2016-01-29 12:39
老師,怎么區分其他應收款,其他應付款,我老是把這兩個科目搞混
娟子 追問
2016-01-29 13:57
明白了,老師
2016-01-29 14:13
謝謝老師,辛苦了
劉老師 解答
2016-01-29 12:31
對的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-29 13:01
應收是要收回來的,應付是要付出去的,
2016-01-29 14:02
好的。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-29 14:16
不客氣。。。。。。。。。。。。。。。
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請問做工資社保分錄的時候,銀行存款少968.24元,其他應收款(個人社保)多968.24元,是怎么回事?
答: 同學你好 其他應收款你是不是多做了
請問一下去年未建帳,信用社借款400000元,今年還款。借:銀行存款40000貸:其他應收款400000請問一下老師,還要做一筆什么分錄帳才
答: 你好,之前借款的沒有做期初是嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到保險公司的賠償款怎么寫分錄呀。借:銀行存款 貸:其他應收款 嗎等到年終,其他應收款 必須平賬嗎
答: 你好,具體是什么業務進行賠償的
老師,請問我公司收到星星公司的款20萬,分錄為:借:銀行存款-某某支行200000,貸:其他應收款-星星公司200000,這樣是對的嗎?
討論
借其他應收款 貸銀行存款 以后分紅了再轉出來 這個轉出來的分錄怎么做老師
老師店里采購一批酒水,購進時借:原材料 貸:銀行存款,現在店里把這批酒水退回去了,然后沒有換回貨物,也沒有收到供應商退的錢,我這樣做分錄對不對,借:其他應收款,貸:原材料(負數)等還回商品在借:原材料 貸:其他應收款
老師,我公司要關門了,在關門之前兩股東從賬上拿錢了,當時做的是借款,我做的分錄是借:其他應收款 貸:銀行存款 現在要關門了,股東錢也不還回來,怎么做分錄沖掉,如果不沖掉掛著能清算注銷稅務嗎?當時兩股東注資時我做的分錄是借:銀行存款 貸:實收資本
股東借款:借:其他應收款 貸:銀行存款 把這分錄轉實收資本怎么做分錄好呢?
劉老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
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娟子 追問
2016-01-29 13:57
娟子 追問
2016-01-29 14:13
劉老師 解答
2016-01-29 12:31
劉老師 解答
2016-01-29 13:01
劉老師 解答
2016-01-29 14:02
劉老師 解答
2016-01-29 14:16