咨詢一下老師,咋根據客戶的營業執照經營范圍區分 問
你好,范圍內有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發現以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調期初未分配利潤,不走以前年度損益調整 期初數為上年年末結轉額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調整 答
老師,我是一般納稅人,小企業會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發票嗎 問
可以的,可以開多張發票 答


我就是問一下公司的營業額一個季度沒有超過30萬不用交稅以外還需要開成本發票嗎?
答: 不需要繳稅只是增對增值稅 企業所得稅還是要根據成本發票扣除并繳納的
老師,小規模,因未開來成本發票,我可不可以在申報時暫估一個營業成本,后期再開發票
答: 您好,是可以的,但是暫估要有依據,不能隨意暫估。謝謝
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到成本發票專票紅字,需要做進項稅轉出嗎?之前收到成本發票是:借:主營業務成本-檢測成本 22641.51 應交稅費-進項稅1358.49 貸:銀行存款24000;現在收到紅字發票收到退款 借:銀行存款 24000 借:主營業務成本-檢測成本 -22641.51 應交稅稅費-進項稅轉出1358.49;這樣做對嗎
答: 對的是的,之前已經認證了,需要轉出 你這個第二個處理應交稅費應交增值稅進項轉出改成貸方
你好我們是小微企業,開出去1%的發票,主營業務收入我按價稅合計算還是金額,收到的發票成本是9%的普票,我按金額記主營業務成本還是價稅合計計成本
開出去是租賃費發票,借:應收賬款代:主營業務收入 應交稅費 開回來也是租賃費 借:主營業務成本 代:應付賬款(主營業務成本金額就是開回來發票上的金額嗎)
開出去是租賃費發票,借:應收賬款代:主營業務收入 應交稅費 開回來也是租賃費 借:主營業務成本代:應付賬款(主營業務成本金額就是開回來發票上的金額嗎)都是普票








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