

請(qǐng)教下自產(chǎn)軟件即征即退中涉及的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的問題 比如說研發(fā)費(fèi)里的 差旅費(fèi) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 軟件測(cè)試費(fèi) 這些進(jìn)項(xiàng)稅額是都要放在即征即退這一部分嗎 文件里說的是跟軟件相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額,這一塊不太明確
答: 即征即退的是,在銷售自產(chǎn)軟件時(shí)繳納的那一部分增值稅,不包含你說的那一部分費(fèi)用,希望你喜歡我的回答,謝謝。
現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)和研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)一樣嗎
答: 同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對(duì)的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對(duì)的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績(jī)效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報(bào)銷。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,公司給法人轉(zhuǎn)了12,000元備注:差旅費(fèi),,之前法人墊付了福利費(fèi),辦公費(fèi)。技術(shù)服務(wù)費(fèi)。,可以用這12,000元沖之前的福利費(fèi)辦公費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?還是只能沖差旅費(fèi),其他不能沖
答: 您好,可以用這12,000元沖之前的福利費(fèi)辦公費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi)








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