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Jenny@珍珍
于2019-07-28 14:48 發布 ??1481次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-07-28 15:42
您好,您把您的收入合計*0.04=應交增值稅的稅額,銷項稅額-應交增值稅的稅額=進項稅額
Jenny@珍珍 追問
2019-07-28 16:09
但是報表有上期留抵稅額
文老師 解答
2019-07-28 19:56
您好,可以有留抵稅額的,也就是到本期末的時候,應該是一致的
2019-07-28 21:08
你幫我看看,按我報表來,我這個月應該抵扣多少
2019-07-28 21:49
您這上面看不出沒有留抵稅額
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老師,我增值稅是0.04,然后我之前有留存待抵稅,下圖是我5月份的增值稅申報表,還有6月份開票的匯總表,請問我這月應該抵扣稅金是多少才能把稅負調到0.04呢
答: 您好,您把您的收入合計*0.04=應交增值稅的稅額,銷項稅額-應交增值稅的稅額=進項稅額
請教,施工單位,增值稅申報表附表三要填寫嗎?
答: 你好,有差額的情況需要申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報表附表二代不出來數的原因
答: 您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?
人力資源公司增值稅申報表附表三把代發的人員公司填在了本期發生額和扣除額,為什么申報表帶出來的還是要交費的金額呢
討論
增值稅申報表附表三怎么填
增值稅申報表附表資料四表格在哪里
請問老師,增值稅申報表附表三的6%稅率項目(不含金融商品轉讓)這一項的第三列本期發生額金融商品銷售轉讓與不包含金融商銷售轉讓填返了怎么辦?
建筑服務填了預交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數據
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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Jenny@珍珍 追問
2019-07-28 16:09
文老師 解答
2019-07-28 19:56
Jenny@珍珍 追問
2019-07-28 21:08
文老師 解答
2019-07-28 21:49