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Jai Ho
于2019-08-06 16:37 發布 ??1693次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-08-06 16:52
你好,可以直接對沖的。
Jai Ho 追問
2019-08-06 17:07
老師 我之前走管理費用 直接費用沖專項也可以吧?
小云老師 解答
2019-08-06 18:30
那你就要借:應付 貸:費用了,否則你的賬平不了
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專項應付款的發票回來不用做賬嗎?直接銀行和專項款對沖?
答: 你好,可以直接對沖的。
原來的政府補助的專項資金,我現在怎么沖 我現在用來買設備了,怎么沖 那我怎么來沖專項應付款呢,原來他們沒有把這筆款走專用賬戶,現在我們買設備才走這筆款,原來都是預付的 現在發票回來了要怎么沖? 借預付貸銀存
答: 借銀存貸專項應付款 借固定資產貸銀存 借專項應付款貸營業外收入 借固定資產貸預付 遞延收益
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
專項應付款貸方是負的,如何調整
答: 你好,你當時收到錢的時候怎么做的?結轉的時候怎么做的?
你好老師。在村里賬務中用專項應付款想換應付款怎樣做科目
討論
其他專項應付款為負數了可以把他調在其他應付款里嗎
但是洋河股份18到20年的長期應付款里是專項應付款,專項應付款不屬于有息負債,那么18年到20年的長期應付款應該也不屬于有息負債,對嗎?為什么?
應付款1萬 對方開了專票1萬 付了1萬 可抵扣部分怎么做賬
老師公司公戶轉給個人款項,但是對方開票是開公司的,這樣我們做賬的時候,應付賬款是掛公司名稱還是掛我們轉錢給的那個個人名字啊?
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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Jai Ho 追問
2019-08-06 17:07
小云老師 解答
2019-08-06 18:30