老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


房租是當年的需要攤銷么?比如前半年免租,后半年需要繳納,6月補預提當年1-6月的,7月收到下半年發票30萬,那么補預提以及收到發票時賬務處理
答: 你好 這個要看你的房屋租期是怎么樣的;租期是當年的就當年分攤就行; 1.分攤借 管理費用-租賃費貸其他應付款 不支付 借其他應付款貸營業外收入 2.7月收到發票 借預付賬款貸銀行存款 分攤 下半年每月 借管理費用-租賃費貸預付賬款
你好,我司對外商戶電費收入為5000元,實際收到商戶繳納電費1萬元,已按1萬元開具了發票,對于預收部分如何進行賬務處理
答: 你好,您是提前收款了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是銷售方,代開的發票和繳納的稅額怎么做賬務處理
答: 稅務處理需根據發票內容和所得稅法律法規來計算。發票交易應當準確記錄開票日期、收票日期、發票號碼、開票類型、金額等內容,便于稅務處理時的核算和審核。此外,應按照稅收法規計算并及時繳納稅款。






粵公網安備 44030502000945號



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2019-08-13 13:40
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