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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-13 09:42

你好 這個要看你的房屋租期是怎么樣的;租期是當年的就當年分攤就行; 1.分攤借 管理費用-租賃費貸其他應付款    不支付 借其他應付款貸營業外收入  2.7月收到發票  借預付賬款貸銀行存款  分攤 下半年每月  借管理費用-租賃費貸預付賬款

學海無涯 追問

2019-08-13 13:40

房租租期是一年

meizi老師 解答

2019-08-13 13:41

你好  一年就做預付賬款賬款做

學海無涯 追問

2019-08-13 13:43

19年1-6月不用付房租,7-12月要付30萬。前期沒預提,那么是不是要在7月補預提1-7月的,那么8月收到房租發票30萬賬務處理是什么?

meizi老師 解答

2019-08-13 13:45

你好 是的 你7月補做1-7月的房租  收到發票附憑證后面  以后月份用發票復印件來做  借預付賬款貸銀行存款 分攤每月 借管理費用-租賃費貸預付賬款

學海無涯 追問

2019-08-13 16:03

還沒付款只是7月收到了當年下半年的發票,那是不是借:損益當月金額,借進項稅,借預付賬款(剩余月份金額),貸應付賬款下半年發票金額

學海無涯 追問

2019-08-13 16:04

其實最不理解的是為何會做借,預付賬款,預付賬款一般不都是指已經付款了么,現在是還沒付款

meizi老師 解答

2019-08-13 16:06

你好   沒付款就掛其他應付款就行了 我上面看你寫的付30萬 以為你已經付款了 所以直接做的預付賬款

學海無涯 追問

2019-08-13 16:51

每月攤銷賬務處理怎么做

meizi老師 解答

2019-08-13 16:57

你好  借管理費用 貸其他應付款   等你付款你在做 借其他應付款貸銀行存款

學海無涯 追問

2019-08-13 19:48

7月一次性收到當年7-12月房租發票時賬務處理?暫時未付款

meizi老師 解答

2019-08-14 09:05

你好 分錄就是: 借管理費用 貸其他應付款 等你付款你在做 借其他應付款貸銀行存款

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你好 這個要看你的房屋租期是怎么樣的;租期是當年的就當年分攤就行; 1.分攤借 管理費用-租賃費貸其他應付款 不支付 借其他應付款貸營業外收入 2.7月收到發票 借預付賬款貸銀行存款 分攤 下半年每月 借管理費用-租賃費貸預付賬款
2019-08-13 09:42:12
你好,您是提前收款了嗎?
2023-04-23 14:18:04
你好 那你需要去修改你的賬 因為你申報表和你賬上不一致了
2019-07-29 17:21:45
稅務處理需根據發票內容和所得稅法律法規來計算。發票交易應當準確記錄開票日期、收票日期、發票號碼、開票類型、金額等內容,便于稅務處理時的核算和審核。此外,應按照稅收法規計算并及時繳納稅款。
2023-03-09 13:02:27
一、是否需視同銷售及繳納銷項稅? 需要視同銷售,需計算繳納增值稅銷項稅額。 根據《增值稅暫行條例實施細則》,企業將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,屬于 “視同銷售貨物” 行為,需按空調的公允價值(通常為購買價) 計算增值稅銷項稅額(一般納稅人稅率 13%,小規模納稅人征收率 3%/1%,依現行政策)。 二、完整賬務處理(以一般納稅人、空調購買價 10 萬元為例,稅率 13%) 1. 購買空調時(取得增值稅專用發票) 借:庫存商品 —— 空調 100000 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)13000(發票注明稅額) 貸:銀行存款 / 應付賬款 113000 2. 捐贈給小學并履行視同銷售義務 借:營業外支出 —— 公益性捐贈 113000 貸:庫存商品 —— 空調 100000 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)13000(按購買價 ×13% 計算,與進項稅額相等,此環節增值稅無額外稅負) 三、需繳納的其他稅費 企業所得稅 捐贈支出:需按《企業所得稅法》規定稅前扣除 —— 公益性捐贈(需通過縣級以上人民政府或公益性社會組織,小學若為公立學校,通常符合 “公益性捐贈” 條件),年度扣除限額為年度利潤總額的 12% ,超過部分可結轉以后 3 年扣除;若直接捐贈(未通過合規渠道),則不得稅前扣除。 視同銷售所得:因空調 “視同銷售價”(購買價 10 萬)與 “成本價”(10 萬)相等,無視同銷售所得,不額外增加應納稅所得額。 印花稅 購買空調的合同(若簽訂購銷合同):按 “購銷合同” 稅目,以合同金額 ×0.03% 繳納印花稅; 捐贈協議:不屬于印花稅應稅憑證,無需繳納。
2025-08-31 02:07:30
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