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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-19 10:52

和實際差了一個月,做到八月份就可以的

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:54

那我七月不用做銷售收入也不用做結轉成本?實際進貨的成本也不用做么?

郭老師 解答

2019-08-19 10:57

是的,不需要做的,現在已經申報過去了,你要做到七月份得去修改

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:00

那么有一張發票實際上是5月的,但是之前漏掉了,也是在八月做賬報稅么?是不是只要是在一個年度內,沒有跨年,都可以按實際開出和收到發票做到那個月的收入和成本呢?

郭老師 解答

2019-08-19 11:01

收到的發票可以補做

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:09

那么我本來是7月購進的貨物,不用做暫估入庫么?

郭老師 解答

2019-08-19 11:28

可以不暫估的,你沒做銷售出去,暫估不暫估不影響

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:30

好的,謝謝老師

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:36

請老師有一筆五月的銷售,之前對賬漏掉了,在八月開發票,結轉成本也可以在八月沒有問題么?

郭老師 解答

2019-08-19 11:41

是的,可以做到八月份,

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:47

恩恩,非常感謝老師

郭老師 解答

2019-08-19 11:50

不用客氣的,

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相關問題討論
你好!算是加工,其實你這個不算是建筑服務,除非你還給人去裝
2022-03-25 09:10:19
借應收賬款 貸以前年度損益調整 銷項稅額 借以前年度損益調整 貸利潤分配
2021-11-06 23:04:05
借:主營業務收入 貸:主營業務收入
2022-04-14 23:55:02
你好,實際業務的是2317,正常按這個來做就可以的,沒有發票的那一部分不允許抵扣所得稅。
2022-03-22 14:15:09
銷售折讓紅字發票賬務處理是指在發票審核過程中,由于銷售商據帳戶余額為負數而導致的發票審核失敗而引起的一種發票處理方式,其處理過程如下: 1、首先,判斷此客戶的往來帳戶余額是否為負數; 2、如果為負數,則需要銷售折讓紅字發票來抵消客戶的應付款; 3、折讓紅字發票的金額應該與客戶的應付款金額相等,折讓紅字發票的發票號碼與正常發票號碼不同; 4、折讓紅字發票審核通過后,財務科目應當做出相應調整,以確保記賬正確; 5、最后,折讓紅字發票應當在下一次結賬時抵扣客戶的應付款,以免產生重復結賬。 拓展知識:在發票審核的過程中,如果發票金額大于客戶的應付款,則可以使用貸項通知單來處理,貸項通知單的處理過程與折讓紅字發票處理過程完全不同。
2023-02-24 14:22:39
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