請問老師,七月的銷售發票在八月份才開出來,然后買進貨物的發票對方也是八月開出,我八月才收到,因為在報完稅繳稅完成才收到,所以沒有認證,但是按照權責發生制,這兩筆業務在七月要進行賬務處理,我是要怎么做賬才正確呢?

大可愛????
于2019-08-19 10:50 發布 ??2325次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-19 10:52
和實際差了一個月,做到八月份就可以的
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你好!算是加工,其實你這個不算是建筑服務,除非你還給人去裝
2022-03-25 09:10:19
借應收賬款
貸以前年度損益調整
銷項稅額
借以前年度損益調整
貸利潤分配
2021-11-06 23:04:05
借:主營業務收入
貸:主營業務收入
2022-04-14 23:55:02
你好,實際業務的是2317,正常按這個來做就可以的,沒有發票的那一部分不允許抵扣所得稅。
2022-03-22 14:15:09
銷售折讓紅字發票賬務處理是指在發票審核過程中,由于銷售商據帳戶余額為負數而導致的發票審核失敗而引起的一種發票處理方式,其處理過程如下:
1、首先,判斷此客戶的往來帳戶余額是否為負數;
2、如果為負數,則需要銷售折讓紅字發票來抵消客戶的應付款;
3、折讓紅字發票的金額應該與客戶的應付款金額相等,折讓紅字發票的發票號碼與正常發票號碼不同;
4、折讓紅字發票審核通過后,財務科目應當做出相應調整,以確保記賬正確;
5、最后,折讓紅字發票應當在下一次結賬時抵扣客戶的應付款,以免產生重復結賬。
拓展知識:在發票審核的過程中,如果發票金額大于客戶的應付款,則可以使用貸項通知單來處理,貸項通知單的處理過程與折讓紅字發票處理過程完全不同。
2023-02-24 14:22:39
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