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小英
于2019-08-23 17:18 發布 ??1958次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-08-23 17:21
你好!不可以。這2個都是企業自己的資產,不能沖
小英 追問
2019-08-23 18:31
那其他應收款下面有余額怎么處理?
宋生老師 解答
2019-08-24 11:32
你好!這個款應該收回來。
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公司準備要注銷,但實收資本有100萬元,其他應收款-股東80萬,利潤分配20萬,其他應收款可不可以與實收 資本對沖掉?
答: 你好!不可以。這2個都是企業自己的資產,不能沖
老師 個體戶 老板從公司支出錢 沒有發票進來 一直掛在 “其他應收款-老板 ” 后期可以用“利潤分配”來沖抵“其他應收款-老板” 嗎?
答: 可以的,沒問題的哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好:其他應收款和其他應付款這兩個科目會影響利潤分配科目的金額嗎?
答: 你好,不會的,這種情況 不會的
老師,未分配利潤和其他應收款對沖,分錄是
討論
想調整負債表,想增加其他應收款,對方科目應該調整哪個呢?借其他應收款10萬 貸什么?可以直接貸未分配利潤嗎?
從未分配利潤里面調出來8800沖其他應收款這個分錄怎么做,老師,有點急
老師您好,我還有一個小問題,假如一個季度(1-3月)里只有3月份當月購買了3月份的社保(3月當月已經繳納),繳納的社保費用為800,員工承擔300,公司承擔500,這樣的話,我這樣填可以不可以:1.其他應收款:3002.應付工資:8003.未分配利潤:-(800-300)=-500
其他應收款掛賬是股東公司1558425.47,未分配利潤是1582670.57,這個要注銷是怎么處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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小英 追問
2019-08-23 18:31
宋生老師 解答
2019-08-24 11:32