老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,新公司成立時,賬戶上沒錢,出納在辦銀行業務時,需要扣款(應該是賬戶管理費或者u盾費用),出納就自己存了幾百塊進公戶里,這個款要怎么入賬?我們是新公司。
答: 你好 這個錢是出納個人出的 還是老板的錢墊存進去的
老師,出納微信收到的員工轉來的工裝管理費用,直接通過她個人網銀轉到公賬上,這樣對公司和她個人來說有啥影響?
答: 你好,這個成了出納給公司錢,跟員工沒有關系,為什么不讓員工自己轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司2024年幫其他單位繳納了環保處罰款,計入了我公司的管理費用,2025年對方單位出具了蓋章的認可文件,并將款項支付到了我公司賬戶。該如何入賬,是否需要向對方開具發票?
答: 入賬處理 1.?沖減2024年錯誤分錄:借:管理費用(紅字),貸:銀行存款(紅字)。補記正確分錄:借:其他應收款-XX單位,貸:銀行存款。 2.?2025年收到還款:借:銀行存款,貸:其他應收款-XX單位。 發票開具 無需開具發票,因為環保罰款不屬于增值稅應稅范圍,對方單位可憑你公司收據、環保部門罰款決定書復印件、銀行轉賬憑證入賬。







粵公網安備 44030502000945號



我望山明。 追問
2019-09-02 10:52
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