老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據(jù)科目余額表接結(jié)轉(zhuǎn)只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發(fā)票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發(fā)票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當(dāng)年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社保扣5 問
同學(xué),你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


某企業(yè)采用托收承付結(jié)算方式銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為160萬元,銷售商品為客戶代墊運輸費5萬元,全部款項已辦妥托收手續(xù)。該企業(yè)應(yīng)確認的應(yīng)收賬款為( )萬元。就是銷售商品為客戶代墊運輸費5萬元這個不是計入銷售費用嗎??還是和這個墊付有關(guān)系
答: 你好,代墊的運費是會向?qū)Ψ绞杖。皇怯嬋雴挝坏匿N售費用核算的 所以計入應(yīng)收賬款=1000+160+5
托收承付結(jié)算方式,銷售商品增值稅專用發(fā)票,價款為500萬元增值稅稅額為65萬元代購貨方墊付包裝費2萬元,運輸費3萬元已辦妥手續(xù),不考慮其他因素,該企業(yè)因確定的是應(yīng)收賬款的金額為多少萬元?
答: 同學(xué)你好 應(yīng)收賬款金額=500%2B65%2B2%2B3 代墊款項也是計入應(yīng)收賬款里面
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費不含稅收入5.85萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?









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A @^O^ 邊 追問
2019-09-02 16:39
鄒老師 解答
2019-09-02 16:39
A @^O^ 邊 追問
2019-09-02 16:42
鄒老師 解答
2019-09-02 16:43