老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


你好,使用金蝶軟件,錄入固定資產的時候,余額應該是在貸方的,怎么跑到借方來了。這樣就不能試算平衡了。
答: 固定資產,本身就是屬于次產,肯定是借方余額,不存在說貸方余額。資產是正數
金蝶K3 新建賬套時 試算不平衡 固定資產期初余額輸入時顯示一直在 借方或者貸方
答: 同學,你好 固定資產期初余額,應該在借方,有什么問題嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問在金蝶標準版軟件錄入手工賬,試算不平衡,發現相差數字是固定資產。固定資產累計借方減去累計折舊貸方金額剛好差的這個數,我要怎么調整 是年中6月份錄入手工賬
答: 你好,你這都是少計提折舊了嗎





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