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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-04 12:27

您好,您應(yīng)該是(20000-8480)*3%來計算的,小規(guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,只是差額征收可以是按您的收入-成本以后的金額來算應(yīng)交的增值稅的

純靜 追問

2019-09-04 14:01

老師,針對這一個經(jīng)濟(jì)事項,分錄應(yīng)該怎么做呢

純靜 追問

2019-09-04 15:21

老師回答一下哦

文老師 解答

2019-09-04 20:19

確認(rèn)收入是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,扣減成本,借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款等

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您好,您應(yīng)該是(20000-8480)*3%來計算的,小規(guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,只是差額征收可以是按您的收入-成本以后的金額來算應(yīng)交的增值稅的
2019-09-04 12:27:14
你好!是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16
不完全是的,這個部分主要是填寫適用3%征收率的銷售額,這通常包括小規(guī)模納稅人的銷售收入。不開票收入也應(yīng)該包含在內(nèi),但并不是全部。你需要根據(jù)你的實際銷售情況來填寫。
2023-07-19 13:33:40
這個是不含稅的收入的
2022-04-12 12:44:45
不含稅銷售額應(yīng)填寫開票的不含稅收入。
2023-03-13 15:46:28
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