想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報(bào)銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié),合并開票,對(duì)單證有影響嗎 問
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并,而是一個(gè)月有三次出口這樣的話,對(duì)方不是分三次開票,而是月結(jié),到第二個(gè)月合并開一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場(chǎng)開具發(fā)票,但因買方 問
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報(bào)繳稅,沒報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答


你好,非房地產(chǎn)銷售廠房,當(dāng)月預(yù)交的增值稅,但當(dāng)月廠房沒開票出去,如何填列預(yù)交的增值稅
答: 預(yù)繳了增值稅,不用在增值稅納稅申報(bào)表一、表二填,在主表的分次預(yù)繳和已繳欄填就可以了。這是規(guī)則。
房產(chǎn)竣工驗(yàn)收了,開始銷售了,土地增值稅還是預(yù)交嗎?假如說我銷售的一套房子前面預(yù)繳房款了,預(yù)交房款也預(yù)交土地增值稅呢?這次我做收入的話,差額部分預(yù)交土地增值稅就行了嗎
答: 你好; 比如 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的,應(yīng)按照以下方法計(jì)算預(yù)繳的土地增值:預(yù)繳土地增值稅=(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款)*預(yù)征率,并在收取款項(xiàng)次月納稅期限內(nèi)繳納。 舉例:預(yù)收10900萬,假設(shè)預(yù)繳增值稅稅率3%,預(yù)繳土增稅稅率2%,則預(yù)繳增值稅=10900/1.09*0.03=300萬,預(yù)繳土地增值稅=(10900-300)*2%=212萬。 ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們是房地產(chǎn)公司,項(xiàng)目開始時(shí)按3%預(yù)征增值稅,開不征稅的發(fā)票,等交房時(shí)按9%開增值稅發(fā)票,抵減當(dāng)時(shí)預(yù)繳的3%增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 嗯嗯,就是那樣操作的呀




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



艾祖琴 追問
2019-09-09 14:29
何江何老師 解答
2019-09-09 14:38