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馬雪榮
于2019-09-11 18:35 發布 ??2060次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-09-11 18:53
你好!月底按應發工資計提借:管理費用…工資貸:應付職工薪酬
蔣飛老師 解答
2019-09-11 18:54
次月發放工資借:應付職工薪酬貸:其他應收款(社保個人部分)其他應收款(應扣款)銀行存款
馬雪榮 追問
2019-09-11 18:58
麻煩問下你看工資表了嗎?
2019-09-11 18:59
有獎金和提成,我需要知道的是外賬怎么做?內賬又怎么做?
您回答的有點籠統,沒有針對問題回答?
2019-09-11 19:16
計提的時候,管理費用可以分明細,比如基本工資,獎金和提成
2019-09-11 19:34
銷售費用也可以分基本工資,獎金和提成呀,我想確認一下內賬和外賬做法有什么區別呢
2019-09-11 19:37
內賬和外賬的分錄是一樣的。
你好!沒有區別的
2019-09-11 19:40
是不是獎金,提成我可以放在銷售費用也可以放在管理費用呢
內賬可以理解為收付實現制嗎
2019-09-11 19:41
內賬計提必須是應收嗎?
銷售人員工資提成獎金記入銷售費用行政管理人員,記入管理費用
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這個工資表外賬和內賬計提和發放分錄分錄怎么寫?
答: 你好! 月底按應發工資計提 借:管理費用…工資 貸:應付職工薪酬
內賬計提工資和社保分錄,內賬需要計提社保嗎,企業是當月計提當月發放
答: 同學你好 這個需要計提的哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,內賬分錄是不是跟外賬一樣?
答: 您好 內帳分錄一般跟外帳一樣
做內賬時,設置科目跟外賬一樣嗎?除了涉及應稅科目,其他都一樣操作嗎?那做會計分錄時,是不是直接價款合計就行啦?
討論
老師,我看之前會計做的憑證,內賬沒有計提折舊,外賬計提了20多萬的折舊,為什么您知道嗎
老師,我們21年的年終獎在1月一次性發放了,我直接并入工資薪金報個稅可以吧,而且我們之前12月的時候沒有計提這個年終獎,怎么補記到12月的賬務中普,分錄怎么做?
21年10月計提一名員工工資1萬,11月未發1萬工資 卻按收入1萬繳納了個稅150元,22年1月才發放7000工資,沒法沖平之前掛的應付職工1萬了,1月發放工資7000怎么做賬務分錄呢?
社保計提發放會計分錄和不計提發放會計分錄
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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蔣飛老師 解答
2019-09-11 18:54
馬雪榮 追問
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2019-09-11 19:34
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