#提問#老師,請問上個月做了一張紅字憑證,借:其他業務收入 420 貸:應付賬款 420,后面發現金碟系統里無法結轉這個收入,也就是說憑證做反了,已經跨月了,現在要如何更正?

ZC
于2019-09-15 09:42 發布 ??1061次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-15 10:01
在摘要中寫上,差錯更正XX月第XX號憑證就可以了
借:應付賬款 420
貸:其他業務收入 420
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在摘要中寫上,差錯更正XX月第XX號憑證就可以了
借:應付賬款 420
貸:其他業務收入 420
2019-09-15 10:01:18
您好,您做的是預收賬款學費
2019-02-13 15:09:27
應收賬款
6051 其他業務收入
一、本科目核算企業根據收入準則確認的除主營業務以外的其他經營活動實現的收入,包括出租固定資產、出租無形資產、出租包裝物和商品、銷售材料或債務重組等實現的收入。
二、本科目應當按照其他業務收入種類進行明細核算。
三、企業確認的其他業務收入,借記"銀行存款"、"應收賬款"等科目,貸記本科目、"應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)"等科目。
2021-10-22 20:20:29
你好,學員,沒有實質現金流,不要體現的
2022-03-24 13:14:33
借庫存商品貸預付賬款,
借主營業務成本貸庫存商品
2023-08-21 14:49:19
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