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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-15 10:01

在摘要中寫上,差錯更正XX月第XX號憑證就可以了
借:應付賬款 420
貸:其他業務收入  420

ZC 追問

2019-09-15 10:11

直接做藍字憑證嗎?原來做的是紅字憑證

王超老師 解答

2019-09-15 10:26

是的
因為借貸直接調轉了,用藍字就可以了

ZC 追問

2019-09-15 10:27

那 為什么做借:應付賬款  貸:其他業務收入   、與原來做的方向不一致

ZC 追問

2019-09-15 10:29

應付會計原來做的紅字憑證以為借方做其他業務收入,結轉后是貸方增加其他業務收入,但是金碟系統里事實不是這么轉的

王超老師 解答

2019-09-15 10:30

這是因為你前面是紅字憑證,金蝶無法過賬,出錯了。這邊分錄做完之后,再做一筆正確的分錄就可以了
建議你不用用紅字做分錄,金蝶經常會出問題的

ZC 追問

2019-09-15 10:36

在摘要中寫上,差錯更正XX月第XX號憑證就可以了
借:應付賬款 420
貸:其他業務收入 420               這個是第二步做藍字是嗎?那這個不就是調整正確的憑證嗎?原來的憑證我不是要更正嗎?第一步更正的憑證藍字沖銷原來的憑證,借:其他業務收入,貸:應付賬款    是嗎?

王超老師 解答

2019-09-15 10:43

如果你會反結賬,直接跳轉到拿筆分錄,直接修改。然后按正常的流程過賬。如果不會,就按照我這個方法處理會比較好

ZC 追問

2019-09-15 10:46

已經過了兩個月了,不反結賬,只想更正了

ZC 追問

2019-09-15 10:47

比較疑惑的是通常差錯更正是要做兩筆分錄的,第一步更正,第二做正確的,不是嗎,你這個是只做一筆,我原來的分錄沒有沖銷

王超老師 解答

2019-09-15 10:57

我這邊的分錄只是一個更正分錄,正確的分錄你沒有提供資料,我才能做出來

ZC 追問

2019-09-15 11:03

還要什么資料啊?我已經說明了,我們的應付財務原本意思是想沖減應付賬的,增加其他業務收入,做的紅字憑證,借:其他業務收入,貸:應付賬款   ,正確理解是要增加其他業務 收入,我這么說不知道能理解 嗎

王超老師 解答

2019-09-15 11:07

在摘要中寫上,差錯更正XX月第XX號憑證就可以了
借:應付賬款 420
貸:其他業務收入 420
然后你再做一筆正確的分錄
借:應付賬款 420
貸:其他業務收入 420
這樣就可以了

ZC 追問

2019-09-15 11:08

好的

ZC 追問

2019-09-15 11:09

不對,你這兩個憑證不是一樣的嗎?

王超老師 解答

2019-09-15 11:39

是一樣的啊,但是意義不一樣。前面一個是差錯更正,沖減你紅字的分錄,后面一個是正確分錄

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在摘要中寫上,差錯更正XX月第XX號憑證就可以了 借:應付賬款 420 貸:其他業務收入 420
2019-09-15 10:01:18
您好,您做的是預收賬款學費
2019-02-13 15:09:27
應收賬款 6051 其他業務收入   一、本科目核算企業根據收入準則確認的除主營業務以外的其他經營活動實現的收入,包括出租固定資產、出租無形資產、出租包裝物和商品、銷售材料或債務重組等實現的收入。   二、本科目應當按照其他業務收入種類進行明細核算。   三、企業確認的其他業務收入,借記"銀行存款"、"應收賬款"等科目,貸記本科目、"應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)"等科目。
2021-10-22 20:20:29
你好,學員,沒有實質現金流,不要體現的
2022-03-24 13:14:33
借庫存商品貸預付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品
2023-08-21 14:49:19
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