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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-20 16:04

如果是不需安裝的設備:

借:固定資產—融資租入固定資產

貸:長期應付款—融資租入固定資產應付款(包括設備總價和利息)

每期支付時

借:長期應付款—融資租入固定資產應付款

貸:銀行存款。
如果需要安裝,則借記在建工程,等安裝完畢后再轉入固定資產科目就行了。同時還要計提折舊。

融資租賃固定資產,收到租金利息增值稅專用發票時會計分錄:

借:長期應付款

財務費用(租金利息)

貸:銀行存款-**行

高興的樓房 追問

2019-09-20 16:12

只是收到融資租賃的利息費用的專用發票,而且抵扣了進項,這個進項稅怎么做呀
借    長期應付款
      進項稅額呢

貸  銀行存款

高興的樓房 追問

2019-09-20 16:24

只是收到融資租賃的利息費用的專用發票,而且抵扣了進項,這個進項稅怎么做呀
借 長期應付款  28700
進項稅額   516.06     

貸 銀行存款   28700 

這借貸不平衡呀,貸方應記什么呢?固定資產也有開專票過來!

高興的樓房 追問

2019-09-20 16:28

貸方是否沖減未確認融資費用待攤?

樸老師 解答

2019-09-20 16:32

你好,專票都不能抵扣的哦

高興的樓房 追問

2019-09-20 17:27

但是已經抵扣了,后面會做進項轉出的,但是不記這張發票的進項稅額的話,進項的總稅額會對不上?哪要是借方做了增值稅---進項稅,貸方應記什么呀?

樸老師 解答

2019-09-20 17:40

銀行存款減少了,貸方是銀行存款

高興的樓房 追問

2019-09-21 09:18

分錄是這樣的
借 長期應付款 28700
進項稅額 516.06 

貸 銀行存款 28700 

哪么進項稅額516.06,是怎么沖減?貸方應記什么呢?

樸老師 解答

2019-09-21 10:55

直接轉出就可以了

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如果是不需安裝的設備: 借:固定資產—融資租入固定資產 貸:長期應付款—融資租入固定資產應付款(包括設備總價和利息) 每期支付時 借:長期應付款—融資租入固定資產應付款 貸:銀行存款。 如果需要安裝,則借記在建工程,等安裝完畢后再轉入固定資產科目就行了。同時還要計提折舊。 融資租賃固定資產,收到租金利息增值稅專用發票時會計分錄: 借:長期應付款 財務費用(租金利息) 貸:銀行存款-**行
2019-09-20 16:04:19
你好,之前計提了利息,現在是需要做支付處理嗎??
2023-01-09 18:35:16
您好 專票 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
您好 借 管理費用——辦公費 應交稅費 貸 銀行存款
2022-10-19 11:52:52
你好 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-09-08 14:57:32
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