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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-23 16:27

有留抵稅額那“應交稅金——應交增值稅”為借方余額,不需做帳務處理

葉林 追問

2019-09-23 17:03

當月不交增值稅,要做賬務處理嗎?做的又怎么做?

樸老師 解答

2019-09-23 17:15

不用,有留抵稅額那“應交稅金——應交增值稅”為借方余額,不需做帳務處理

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相關問題討論
有留抵稅額那“應交稅金——應交增值稅”為借方余額,不需做帳務處理
2019-09-23 16:27:01
你好; 這個不影響的; 你只是沒有認證而已 ; 先入賬 掛待認證進項稅。? 在需要抵扣的時候可以認證轉進項稅去??
2022-01-13 09:22:25
那你這邊就是借某某費用,成本金額負數,同時借應交稅費,增值稅負數 貸,銀行存款等等負數。
2022-01-06 14:52:49
你好,做進項轉出處理 借成本費用 貸進項稅額轉出
2020-06-17 21:31:35
你好比著原來的分錄,做個一模一樣的,然后金額寫成負數就可以,或者說你做一個反向的分錄就可以了,嗯,科目都不發生變化,然后報稅的時候在表二上面做進項。稅額轉出。
2022-12-06 10:10:50
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