老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過12萬,應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問
你好,只要這個(gè)新的公司和原來的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


公司購買一臺(tái)新車“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票”不含稅價(jià)254955.75,13%的增值稅33144.25,汽車配件“增值稅普通發(fā)票”12400,車輛購置稅“完稅證明”25495.58,上車牌取得的“政府非稅收入專用票據(jù)”130,保險(xiǎn)公司“延保服務(wù)費(fèi)”7200,交強(qiáng)險(xiǎn),車船稅總共1375,怎么做賬呀
答: 你好,借固定資產(chǎn)254955.75%2B12400%2B25495.58%2B130%2B7200 稅金及附加1375 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))33144.25 貸銀行存款
超市買的菜和油開進(jìn)的增值稅普通發(fā)票怎么做賬呀
答: 超市買的菜和油開進(jìn)的增值稅普通發(fā)票怎么做賬呀? 這個(gè)是做什么用途的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開具增值稅普通發(fā)票怎么做賬
答: 開具增值稅普通發(fā)票的記賬方法: 1、首先將發(fā)票信息錄入系統(tǒng),包括發(fā)票內(nèi)容、金額、購買方、開票方等相關(guān)信息,以便后續(xù)查詢處理; 2、根據(jù)發(fā)票類型,做記賬,如果是增值稅普通發(fā)票,則將發(fā)票的商品或服務(wù)的金額記入應(yīng)收賬款,同時(shí)將發(fā)票的開票稅額記入應(yīng)交稅金; 3、當(dāng)銷售方收到對(duì)方的付款后,需要將收到的金額記入應(yīng)收賬款,同時(shí)將已付款項(xiàng)減去應(yīng)收賬款; 4、當(dāng)購買方支付增值稅時(shí),應(yīng)將付款項(xiàng)記入應(yīng)交稅金,同時(shí)減去應(yīng)交稅金。 案例:例如某公司ABC有限公司向其他公司XYZ有限公司購買商品,購買金額為10000元,增值稅金額為2000元,ABC公司收到發(fā)票后,需要根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容做記賬: (1)首先將發(fā)票信息錄入系統(tǒng); (2)將10000元記入應(yīng)收賬款; (3)同時(shí)將2000元記入應(yīng)交稅金; (4)當(dāng)ABC公司收到對(duì)方的付款后,將收到的金額記入應(yīng)收賬款,同時(shí)減去應(yīng)收賬款; (5)當(dāng)ABC公司支付增值稅時(shí),將付款項(xiàng)記入應(yīng)交稅金,同時(shí)減去應(yīng)交稅金。









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