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GL
于2019-10-11 15:58 發布 ??1796次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-10-11 15:59
你好 你發工資的時候 其他應收款應計入貸方的 所以借貸方就平衡了
GL 追問
2019-10-11 17:06
比如我九月做賬繳納九月社保100其他應收款在借方吧,九月的工資十月才發九月是發放8月工資,個人社保是90,其他應收款的貸方是90吧就是說平的是90這個數,先繳的當月的社保100就是留在借方,等十月發放工資時才能記入貸方平掉,對嗎?我記賬其他應收款~個人社保一直是有借方余額呢老師
答疑蘇老師 解答
2019-10-11 17:41
你好 是的 這樣是對的 因為你們先交社保 后發的工資
2019-10-11 17:54
老師,我們支付給個人的咨詢費,對方沒有代開發票,他可以找個體工商戶委托收款寫個證明,然后用個體工商戶的定額票給我們沖賬嗎?這個證明怎么寫合適?
2019-10-12 06:44
你好 不可以的 這個委托個體戶收款也應該是以個人的名義開的發票
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,先交社保再發工資,其他應收款~個人社保是不是要平的,我的怎么一直在借方呢?沒有發現錯誤呢?
答: 你好 你發工資的時候 其他應收款應計入貸方的 所以借貸方就平衡了
老師好,其他應付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調整在其他應收款借方1萬?
答: 你好,學員,這個欠別人的不能直接調整別人欠你們的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問其他應收款-個人社保借方有余額,當月工資下個月發,那社保的借方余額應該是有當月個人扣繳的數嗎?
答: 是的,你發工資扣的時候做借應付職工薪酬社保,貸其他應收款-個人社保,
年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
討論
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
師你好!公司類型:總分機構 分公司給總公司開了發票, 總公司做成本 借:成本 貸:其他應收款(沖了借款)分公司做: 借:其他應付款 貸:收入 總公司與分公司往來沖掉了。 那收入和成本是不是照常累加到總公司聯合報表里面呢。謝謝!
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
其他應付款的貸方余額,能轉入其他應收款的借方嗎
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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GL 追問
2019-10-11 17:06
答疑蘇老師 解答
2019-10-11 17:41
GL 追問
2019-10-11 17:54
答疑蘇老師 解答
2019-10-12 06:44