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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-12 15:05

1、內(nèi)部審計一般是組織、單位內(nèi)設(shè)審計機構(gòu)對本單位各被審計對象開展審計工作。
2,通常情況下,審結(jié)后直接向被審計對象出具審計報告(也存在審計報告初稿擬成后先與被審計對象就審計結(jié)果交換意見的工作方式),但對于審計底稿,一般均不應(yīng)向被審計對象提供或透露。
3,審計底稿一般只在審計機構(gòu)內(nèi)部進行共享(密級專案則只能提供特殊指定群體如審計機構(gòu)相應(yīng)管理層),通常在審計機構(gòu)內(nèi)部規(guī)章會作嚴格要求。
4,以上僅供參考,請予結(jié)合內(nèi)部審計機構(gòu)規(guī)章制度進行判斷。

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1、內(nèi)部審計一般是組織、單位內(nèi)設(shè)審計機構(gòu)對本單位各被審計對象開展審計工作。 2,通常情況下,審結(jié)后直接向被審計對象出具審計報告(也存在審計報告初稿擬成后先與被審計對象就審計結(jié)果交換意見的工作方式),但對于審計底稿,一般均不應(yīng)向被審計對象提供或透露。 3,審計底稿一般只在審計機構(gòu)內(nèi)部進行共享(密級專案則只能提供特殊指定群體如審計機構(gòu)相應(yīng)管理層),通常在審計機構(gòu)內(nèi)部規(guī)章會作嚴格要求。 4,以上僅供參考,請予結(jié)合內(nèi)部審計機構(gòu)規(guī)章制度進行判斷。
2019-10-12 15:05:00
你好 規(guī)定是要做的? 事務(wù)所出報告?
2023-02-02 10:08:17
你好 這個主要是銀行那邊要求,如果沒有要求審計報告,那么這個不影響的
2023-02-05 09:32:05
這里是僅限于一人有限責(zé)任公司
2020-06-29 18:30:29
D.在財務(wù)報表報出后,如果知悉可能對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事實,沒有責(zé)任采取措施
2022-05-16 20:57:38
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