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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-12 17:48

借,xx費用~工資16030,貸應付職工薪酬~工資16030
借,xx費用~社保1602.4,貸,應付職工薪酬~社保1602.4

山楂 追問

2019-10-12 18:06

老師,計提工資數額是填應發還是實發的

辜老師 解答

2019-10-12 18:20

計提工資是應發工資

山楂 追問

2019-10-12 18:28

計提工資是實發,計提社保都對應科目都是應付工資,應付工資不就超出應發了嗎

辜老師 解答

2019-10-12 19:35

單位除了承擔應付工資,還需要承擔社保成本的

辜老師 解答

2019-10-12 19:35

單位除了承擔應付工資,還需要承擔社保成本的

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借,xx費用~工資16030,貸應付職工薪酬~工資16030 借,xx費用~社保1602.4,貸,應付職工薪酬~社保1602.4
2019-10-12 17:48:53
你好,是按應發金額計提。 每月計提工資,計提單位社保 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—工資 / 社保
2022-01-16 18:52:41
計提工資的時候是按照應發工資來計提的。就是扣除你社保個人部分之前的工資。
2022-04-10 10:02:46
借管理費用,社保1000,公積金300, 貸應付職工薪酬,社保1000,公積金300 借管理費用工資12800 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資12800, 貸其他應付款、個人負擔的社保、公積金800, 銀行存款12000 借應付職工薪酬、社保公積金、 其他應付款,個人負擔的社保公積金 貸銀行存款
2022-09-06 16:09:17
你好 1、計提工資: 借:管理費用11686.64 主營業務成本5799.88 貸:應付職工薪酬11686.64%2B5799.88 2、計提社保: 借:管理費用1762.66 貸:其他應付款1762.66 3、發放工資: 借:應付職工薪酬17486.52 貸:銀行存款17486.52-786.52 其他應付款-社保599.76 -醫保186.76
2023-07-09 17:18:09
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