老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


本來我們公司是自己采購鋼筋,但是現在業主指定了一家供應商,購買材料時業主會把錢轉到我們賬戶,然后我們再付給商家。今天業主給我們公司轉了65萬的鋼筋款,請問怎么做賬?借:銀行存款 65萬貸:?
答: 你好! 借:銀行存款 65萬 貸:應付賬款65
老師,我這個全部根據銀行對賬單來做賬,這里的會計說不管購買材料有沒有發票,直接做借應付,貸銀行存款,把銀行的帳做完,然后有發票的再借成本,貸應付賬款,我總覺得怪怪的,您覺得可以嗎,就是這些供應商,有的發票已經有了,但把銀行帳做完再做發票
答: 這個也可以 但是不太合適 還不如先暫估然后收到發票再沖暫估按照發票做呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買供應商的貨品,銀行支付,是直接做借:庫存商品,貸:銀行存款嗎,還是:借:庫存商品,貸:其他應付款
答: 同學,你好 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款







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2019-10-14 18:05
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