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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 14:28

6月,借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款  3
7月,借:原材料  貸:預(yù)付賬款  3  應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款  9  貸;銀行存款  9

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 14:30

美女,上面問的就是7月份的賬怎么做

辜老師 解答

2019-10-16 14:32

7月你收到材料發(fā)票,借:原材料 10   貸:預(yù)付賬款  3  應(yīng)付賬款  7
借:應(yīng)付賬款 7  預(yù)付賬款  2  貸;銀行存款  9

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 14:34

4月份走了10萬的材料款
6月給了13萬的材料票
7月給10萬的材料票,走9萬的材料費(fèi)
8月走38000的材料費(fèi)
9月走1萬
這好亂,我都暈了不會(huì)做了

辜老師 解答

2019-10-16 14:35

你們是會(huì)跟他們進(jìn)場購貨嗎

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 14:37

不是

辜老師 解答

2019-10-16 15:14

不是,你們之間會(huì)經(jīng)常采購貨物嗎

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 15:15

就這一次

辜老師 解答

2019-10-16 15:20

你可以只啟用預(yù)付賬款核算
4月,借:預(yù)付賬款 10  貸:銀行存款 10 
6月,,借:原材料 13 貸:預(yù)付賬款 13
7月,借:原材料 10 貸:預(yù)付賬款 10
借:預(yù)付賬款 9   貸:銀行存款  9
8月,,借:原材料 3.8 貸:預(yù)付賬款 3.8
9月,借:預(yù)付賬款  1  貸:銀行存款 1

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 15:26

還有另外一種嗎?

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 15:27

別人教我做的賬,我總感覺不對,麻煩你幫我看看好嗎

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 15:34

4? 。借:10萬預(yù)付賬款,貸:10萬銀行存款
6月,借:主營業(yè)務(wù)成本13萬,貸:預(yù)付賬款10萬,貸:應(yīng)付賬款3萬
7月,借:應(yīng)付賬款3萬。貸:銀行存款3萬,
借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:銀行存款9萬,貸:應(yīng)付賬款1萬
這8月份和9月份的我就暈了

辜老師 解答

2019-10-16 15:47

8月、9月怎么賬務(wù)處理的

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 15:49

我不知道怎么做8.9月份的了

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 16:23

7月份的做的不對把

辜老師 解答

2019-10-16 16:37

你這樣繞的有點(diǎn)暈,你可以付款記預(yù)付,然后到票沖預(yù)付就可以,這樣簡單些

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 16:40

你的意思還是按照你之前給我發(fā)的那樣記嗎?

辜老師 解答

2019-10-16 16:49

是的,這樣會(huì)簡單些

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 17:02

你給我發(fā)的4月,借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款 10 
6月,,借:原材料 13 貸:預(yù)付賬款 13
7月,借:原材料 10 貸:預(yù)付賬款 10
借:預(yù)付賬款 9 貸:銀行存款 9
8月,,借:原材料 3.8 貸:預(yù)付賬款 3.8
9月,借:預(yù)付賬款 1 貸:銀行存款 1
確定對的?

辜老師 解答

2019-10-16 17:13

是的,你如果購買的是服務(wù),可以直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 17:15

那這樣的話哪樣能看出來還有缺8000塊錢的票

不期而遇的溫暖 追問

2019-10-16 17:25

辜老師 解答

2019-10-16 20:28

預(yù)付賬款的余額就是還沒有到票的

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6月,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 3 7月,借:原材料 貸:預(yù)付賬款 3 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 9 貸;銀行存款 9
2019-10-16 14:28:23
同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
您好 借:庫存商品 -100 貸:應(yīng)付賬款 -100 應(yīng)該這樣寫分錄? 沖庫存商品跟應(yīng)付賬款各100
2022-05-14 19:11:45
你好你的會(huì)計(jì)分錄是對的
2024-05-22 10:23:13
你好 對 這樣處理是正確的?
2022-03-03 18:10:45
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