

上月留抵稅額大于本月銷項(xiàng)稅額,本月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)怎么做
答: ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
本月銷項(xiàng)稅額0元,留抵稅額0元,進(jìn)項(xiàng)稅額7000元,適合10%加計(jì)抵扣,請(qǐng)問本期賬務(wù)怎么處理?報(bào)表怎么填?
答: 不做賬,這個(gè)抵減是實(shí)際抵減,才做,沒有銷項(xiàng)稅額不做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,留抵退稅是我們把所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都認(rèn)證了,剩下的留抵稅額都退了嗎
答: 你好,對(duì)的是的增量留底的那一部分退稅。









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2019-10-16 16:26
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2019-10-16 16:40