請問樸老師,用友T3點擊月末結(jié)賬,提示請先期初記賬,我這是第一個月,接下來該怎么操作呢?

瓶子
于2019-10-17 09:32 發(fā)布 ??2954次瀏覽
- 送心意
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
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你好,根據(jù)提示把期初數(shù)據(jù)記賬結(jié)賬,然后再對本月的憑證記賬-結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-17 10:31:32
你好,月末結(jié)賬后打印憑證出來裝訂就可以了,結(jié)賬了相當(dāng)于工作全部完成了
2017-09-14 10:48:30
1、如沒有記賬結(jié)賬,直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算);
2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬,先反結(jié)賬(點擊月末結(jié)賬,選擇要反結(jié)賬的月份,同時按下ctrl+alt+delete三個鍵,再輸入主管口令點擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)),然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,給應(yīng)付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應(yīng)付賬款科目,取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你好,看下上個月結(jié)賬了沒有
2019-08-09 15:15:33
1、你可以按提示結(jié)轉(zhuǎn)工資模塊上年度數(shù)據(jù)
2、如果不是必須的話,你可以屏蔽工資模塊
2019-12-26 12:49:56
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