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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-18 17:10

你做賬的時候按照實際繳納的金額做

雷顏誼 追問

2019-10-18 17:11

那就會和對方發(fā)票金額一致噠,分錄就不平額

王超老師 解答

2019-10-18 17:13

不需要一致啊,只要發(fā)票上的金額大于或等于你繳費金額,就是按照實際的金額入賬

雷顏誼 追問

2019-10-18 17:14

王超老師 解答

2019-10-18 17:16

你好同學,按照你的思路,這38元的差額是計入到你們的辦公費的,你們這個38元實際沒有繳納啊

雷顏誼 追問

2019-10-18 17:19

老師你的意思是不是我該這樣做: 借:辦公費312  貸:銀行存款312

王超老師 解答

2019-10-18 17:20

是的,不要去管那38元的差額

雷顏誼 追問

2019-10-18 17:22

額好的,我還一直以為交款數(shù)要與發(fā)票金額一致 謝謝老師

王超老師 解答

2019-10-18 17:23

不客氣

親,滿意請給五星好評哦    b( ̄▽ ̄)d

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相關(guān)問題討論
你做賬的時候按照實際繳納的金額做
2019-10-18 17:10:17
你好 這是什么?認證費??
2022-04-26 14:37:39
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022-02-10 12:02:35
你好,那這個高速費沒有發(fā)票給 你們么,那你做借銷售費用運輸費,后續(xù)這個730元-584.1 這個對應(yīng)納稅調(diào)增
2021-10-13 11:29:00
這個開紅字做借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負數(shù)
2019-10-11 14:19:58
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