老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


某企業預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的
老師你好,10月繳納9月增值稅,分錄是借: 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸銀行存款,這樣做可以嗎,還是需要在9月先計提?企業所得稅需要先計提嗎,我九月沒有計提,分錄應該怎么做呢
答: 你這個用小準則么,不建議使用已交稅金這個核算 企業所得稅需要先計提嗎,我九月沒有計提,分錄應該怎么做呢 需要先計提,借所得稅費用貸應交稅費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我4月繳納了1~3月的企業所得稅,是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行貸款,分錄對嗎? 繳納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?繳納印花稅,借:稅金及附加 貸:銀行貸款分錄對嗎?
答: 你好,是的沒錯了的。
企業所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交所得稅繳納時候:借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀存合適著嗎?
我想咨詢一下,我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提,直接記借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現在報表出現負數如何調賬,謝謝老師!
幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接開票按收入繳稅,現在的銷和進不用管
麻煩幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接按照銷項稅額交稅的
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?










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