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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-24 09:56

發票和你做賬有差額么?

Angel 追問

2019-10-24 09:57

maize老師 解答

2019-10-24 09:58

直接貼9月賬后面就可以

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相關問題討論
發票和你做賬有差額么?
2019-10-24 09:56:54
你好,借;管理費用——辦公費,貸;庫存現金等科目
2019-08-27 12:03:30
學員你好,8.5掛其他應收款,下次報銷扣回來或者讓員工交回
2022-03-11 21:25:57
您好,這個是 借 管理費用 貸 庫存現金
2022-05-20 14:18:51
會計分錄由會計人員根據國家財政的會計相關準則和要求,將企業的財務狀況準確地記錄下來。辦公用品收到專用發票的會計分錄可以這么做:貸方:應付款項;借方:原材料、辦公用品等。若有現金支付,借方還可以加上“現金”。通過會計分錄,可以真實反映出企業收入和支出以及剩余的資產情況,使企業財務狀況一目了然。拓展知識:會計分錄的借貸必須相等,能直接指示出賬面上的資產和負債情況,反映出是否存在賬務失真問題。例子:假設一家公司收到500元涉及辦公用品報銷的專用發票,則會計分錄可以這么記:貸方:應付款項500元;借方:辦公用品500元。
2023-02-20 15:18:11
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