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譚玲莉
于2019-10-24 11:59 發布 ??2989次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-24 12:28
按成本價格入賬就可以
譚玲莉 追問
2019-10-24 13:21
老師,我不明白,供應商不開發票,單價就是零,可是零單價,入庫入不了啊,必須有金額才能入,怎么弄呢,
郭老師 解答
2019-10-24 13:23
你問下他成本價格不就可以了
2019-10-24 13:38
供應商不開發票給我,我問了成本價,也不能按這個價格入啊,人家實際給我們是0單價的啊,不開發票,只是發貨給我們
2019-10-24 13:40
你需要入帳的,借庫存商品貸營業外收入入賬就得有價格,不開發票不影響你做賬的,
2019-10-24 13:44
就是按不含稅成本入庫,然后進項,銷項稅不用入,是嗎?
2019-10-24 13:48
你好,你購入的本來就是沒有銷項
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老師,我們公司收到供應商贈送商品4個,供應商不開發票,就是這四個商品單價為零,但庫存系統是不能零單價入庫,并且但我們要銷售出去,需要開發票給客戶。入庫的話,單價不能為零。我怎么做入出庫處理呢?
答: 按成本價格入賬就可以
請問老師,供應商發票開的同一個日期,入庫的日期,是否可以根據送貨日期開具?
答: 入庫日期按實際收貨日期,如果收貨和送貨為同一天,那就是同一日期。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商返貨是不開發票,這部分進來的庫存商品無票怎么入賬啊
答: 借庫存商品貸營業外收入。
您好,公司銷售食用成品油,供應商開的發票是散油發票。開回的發票已經認證。怎么處理這個散油庫存
討論
因為供應商說他們這個月發票不夠,把我們的發票推到下個月開,但我這邊把貨賣出去了,沒有發票進來,庫存是負數了,怎么辦?
我們單位是供熱企業,把一部分供熱面積外包出去了,我們給外包那部分的客戶開發票,完了外包的企業給我們開的發票應該怎么處理,是作為庫存商品呢,還是沖我們的收入呢?
請問一下和供應商對賬是根據發票還是入庫單對賬?
購買設備一臺13400元,供應商延期交貨扣了2000元,銀行付款11400元,收到發票11400元,請問入庫是按13400元還是按11400元?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-10-24 13:21
郭老師 解答
2019-10-24 13:23
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郭老師 解答
2019-10-24 13:48