女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-24 15:32

您好,收到穩崗補貼時,借:銀行存款 貸:營業外收入 當月支付當月社保時,借:管理費用-社保(公司承擔部分) 借:其他應收款-社保(員工承擔部分) 貸:銀行存款

呵呵呵 追問

2019-10-24 15:37

我的分錄是這樣做的  收到:借:銀行存款   貸:遞延收益   支付時:借:管理費用(公司部分) 借:其他應收款(個人部分)  貸:銀行存款  同時:借:遞延收益   貸:其他收益
現在就是不知道這個遞延收益的金額應該是公司部分還是合計數

meizi老師 解答

2019-10-24 15:40

你好 公司部分  其他應收款這個金額 是要在員工工資扣除的

呵呵呵 追問

2019-10-24 15:41

遞延收益轉到其他收益的這個金額如何確定的?

呵呵呵 追問

2019-10-24 15:42

所以就是只轉公司部分

meizi老師 解答

2019-10-24 15:44

1.收到補貼款時:

借:銀行存款

  貸:遞延收益

2.發生相關支出時:

借:管理費用

  貸:銀行存款

同時:

借:遞延收益

  貸:其他收益   參考這個來的話  是的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,收到穩崗補貼時,借:銀行存款 貸:營業外收入 當月支付當月社保時,借:管理費用-社保(公司承擔部分) 借:其他應收款-社保(員工承擔部分) 貸:銀行存款
2019-10-24 15:32:16
同學,你好 計入營業外收入
2020-06-22 19:21:29
借:銀行存款 貸:其他綜合收益
2020-06-13 15:18:37
借 銀行存款貸營業外收入
2020-04-01 16:58:17
您好 借:銀行存款 貸:營業外收入(其他收益)
2020-05-19 09:44:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...