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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-24 15:31

你好 是你們員工的話 做借管理費用-提成 貸應付職工薪酬 -提成  借應付職工薪酬 -提成 貸銀行存款

逆流者 追問

2019-10-24 15:34

我們的是外面老師招來,我們又返40%出去,這做收入沖減還是做費用,哪個比較合理些

meizi老師 解答

2019-10-24 15:37

你好 那這些你要做成本里面去

逆流者 追問

2019-10-24 15:39

成本合理嗎?我總感覺這虛增了收入

meizi老師 解答

2019-10-24 15:39

你好  這個你們取得了收入 對應的要有成本  招生老師的支出就是成本

逆流者 追問

2019-10-24 15:40

感謝

meizi老師 解答

2019-10-24 15:40

不客氣 幫到你 就好

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相關問題討論
6月份可不做分錄,可先相反分錄,再做開票收入,附發票
2022-06-06 16:29:12
沖無票收入 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數, 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2022-04-13 17:49:19
您好! 抖音相關費用做銷售費用,收入放在營業收入就行,按銷售正常結轉成本。
2022-01-06 04:23:10
借 應收賬款等 貸 主營業務收入 應交稅費-增值稅
2021-11-12 15:56:13
同學你好,借:銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2021-06-04 23:42:33
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