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逆流者
于2019-10-24 15:30 發布 ??2931次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-10-24 15:31
你好 是你們員工的話 做借管理費用-提成 貸應付職工薪酬 -提成 借應付職工薪酬 -提成 貸銀行存款
逆流者 追問
2019-10-24 15:34
我們的是外面老師招來,我們又返40%出去,這做收入沖減還是做費用,哪個比較合理些
meizi老師 解答
2019-10-24 15:37
你好 那這些你要做成本里面去
2019-10-24 15:39
成本合理嗎?我總感覺這虛增了收入
你好 這個你們取得了收入 對應的要有成本 招生老師的支出就是成本
2019-10-24 15:40
感謝
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老師你好,四月份未開票收入20000,五月份報了稅,六月份又開了票,這應該怎樣做賬呢?
答: 6月份可不做分錄,可先相反分錄,再做開票收入,附發票
老師,你好,3月份做的無票收入,4月份開票了,怎么做賬?
答: 沖無票收入 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數, 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,無票收入怎么做賬
答: 借 應收賬款等 貸 主營業務收入 應交稅費-增值稅
收入跨年開票做賬
討論
老師,殯葬公司火花尸體及骨灰盒收入4000元,沒有票,如何做賬?
去年暫估收入,今年開票,今年怎么做賬
老師,本應是21年的收入,但確在22年1月份才開票,這個怎么做賬?
老師你好,我們收入后給招生老師的提成,怎么做賬
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 107130 個
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2019-10-24 15:34
meizi老師 解答
2019-10-24 15:37
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meizi老師 解答
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meizi老師 解答
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