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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-30 08:43

先暫估成本,然后收到成本票之后先紅沖暫估的,再按照收到的成本票來做賬

仲勝男 追問

2019-10-30 08:44

那進項的話要計入帶認證嗎,他們是18年開過了然后19年才給我們的

仲勝男 追問

2019-10-30 08:46

匯算前取得不用紅沖吧直接把帶認證轉進項就好了吧

樸老師 解答

2019-10-30 08:53

不用,進項不用單獨暫估,匯算清繳前收到成本票需要把之前暫估的紅沖了,再做進項就可以

仲勝男 追問

2019-10-30 08:56

如果是普票是不是直接就放到當月的憑證后面了如果是專票才紅沖

樸老師 解答

2019-10-30 09:01

普票的成本也要紅沖的哦,因為之前是暫估的

仲勝男 追問

2019-10-30 09:05

不是有種做法會計處理在先,后面哪怕是19年3月開的票也只要直接附在18年哪個月做的憑證后面嗎

仲勝男 追問

2019-10-30 09:06

只要匯算前取回都可以這么做

仲勝男 追問

2019-10-30 09:06

老會計不都是這么做的嗎

樸老師 解答

2019-10-30 09:11

就是我說的先暫估

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先暫估成本,然后收到成本票之后先紅沖暫估的,再按照收到的成本票來做賬
2019-10-30 08:43:50
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
2022-05-25 10:55:14
借銀行存款貸應交稅費,借應交稅費貸未分配利潤。
2023-06-05 15:08:55
小企準則計提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
2024-06-20 17:17:43
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2020-06-12 09:28:25
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