

印花稅滯納金需交0.12,也要記營業(yè)外支出嗎
答: 是的,這個(gè)也是做營業(yè)外支出核算
老師,麻煩問下股權(quán)轉(zhuǎn)讓交的印花稅進(jìn)營業(yè)外支出 對嗎?
答: 股東之間話,這個(gè)是的,公司承擔(dān)股東印花稅,是需要做營業(yè)外支出
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問繳納印花稅有滯納金,印花稅計(jì)入稅金及附加,滯納金計(jì)入營業(yè)外支出嗎
答: 是的,印花稅計(jì)入 “稅金及附加”,繳納印花稅的滯納金計(jì)入 “營業(yè)外支出”,且滯納金在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需納稅調(diào)增。
25年未計(jì)提印花稅, 已做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款 26年補(bǔ)計(jì)提印花稅怎么做?
25年未計(jì)提印花稅,已做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 營業(yè)外支出-滯納金貸:銀行存款26年補(bǔ)計(jì)提印花稅怎么做?
補(bǔ)覺以前印花稅4000,罰款1000,我可不可以直接寫借:以前年度損益調(diào)整 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 4000 營業(yè)外支出——罰款 1000
公司有股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東應(yīng)交的印花稅,公司代繳了,1、是做到營業(yè)外支出,2、還是做到管理費(fèi)印花稅,所得稅的時(shí)候再調(diào)整呢?








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