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半度微涼
于2019-11-04 08:24 發布 ??4228次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-04 08:42
沒有及時入庫或者沒有及時暫估入庫,可以先暫估入庫
樸老師 解答
1、暫估入庫時:借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估2、收到發票后:①先進行沖銷:借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字)②再按發票入賬:借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
半度微涼 追問
2019-11-04 08:53
如果將庫存商品調為正常,分錄可寫借庫存商品,貸原材料嗎
2019-11-04 08:54
不行,你為什么要貸原材料呢
2019-11-04 08:55
不知道怎么寫
2019-11-04 08:56
原材料減少了,是領用退回了嗎
2019-11-04 08:59
沒有,只是想將庫存商品調正常,有幾種調法,分錄怎么弄
2019-11-04 09:02
按我說的這樣調整就可以了,
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庫存商品為紅字,是哪些原因造成的?如何調整,分錄怎么寫?
答: 沒有及時入庫或者沒有及時暫估入庫,可以先暫估入庫
借 庫存商品 以前年度損益調整(紅字)以前年度損益調整(黑字) 貸 利潤分配 請問老師這個分錄是啥意思
答: 第一個是調整以前年度多結轉的成本。 第二個是把以前年度損益調整結轉到利潤分配。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師們,去年暫估入庫的庫存商品有115448,發票今年五月份之前會陸陸續續收到,那我紅字沖銷之前的庫存的分錄金額,是我收到發票的金額多少就沖減多少嗎?
答: 是的,收到多少發票就沖銷多少,沖完為止
老師老師庫存商品赤字怎么調整還有銀行存款也有赤字
討論
剛在線問了我想問下, 年結轉后,發現有一個庫存成貸方余額了,已經跨年度了,我應當做一個什么樣的分錄,把上年多結轉的這部分產品調到別的產品類別下呢 答疑老師回復借以前年度損益調整(紅字)貸庫存商品(紅字) 我沒太明白 如果只補 借以前年度損益調整(紅字)貸庫存商品(紅字) , 就可以了嗎, 這樣不代表去年利潤多了嗎,不得調所得稅嗎
由于質量問題導致庫存商品退回,并且對方沒有開紅字發票
你好,上年度庫存商品少結轉了,在本年度應該如何調整
庫存商品結轉少了 應該怎么調整
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212177 個
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樸老師 解答
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2019-11-04 09:02