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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-05 10:14

七月份補做可以的

郭老師 解答

2019-11-05 10:14

你六月份少做了七月份補上本年累計對的

追問

2019-11-05 10:17

因為44.87的進項稅在6月已認證抵扣了,七月再做就重復做了,七月如果不做進項稅這筆分錄,銀行存款又對不上

郭老師 解答

2019-11-05 10:21

你認證了賬上沒有做
七月份只做賬不申報的

追問

2019-11-05 10:24

如果做了不申報抵扣,余額表里始終有進項44.87借方余額

郭老師 解答

2019-11-05 10:28

結轉到轉出未交增值稅就可以。

追問

2019-11-05 10:58

老師,剛才我做了,但這樣轉出未交增值稅又是借方余額44.87

郭老師 解答

2019-11-05 11:03

你上個月的能對起來嗎

追問

2019-11-05 11:06

始終有個進項44.87的借方余額,如果與這一期認證的進項稅一進抵銷項,就平了,6月已抵扣過了

郭老師 解答

2019-11-05 11:13

比如你少做了十,六月借轉出未交增值稅貸,未交增值稅20
借未交增值稅貸銀存10
是不是會出現這個
七月份30
借轉出未交增值稅貸未交增值稅20
借未交增值稅貸銀存30

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相關問題討論
七月份補做可以的
2019-11-05 10:14:00
您好 請問什么原因要進項稅額轉出
2022-03-14 14:39:31
借;應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-06-01 15:09:44
同學您好 如果不能抵扣 ,需要進入成本費用 借:存貨或者成本、費用 貸:應付賬款或者銀行存款 如果可以抵扣,借:存貨或者成本、費用 借:進項稅 貸:應付賬款或者銀行存款
2024-03-30 19:54:56
你好同學,分錄是 借:制造費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2022-03-14 15:00:50
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