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老師,應交稅費屬于負債,借減貸增,那為什么剛開始的待認證進項稅額在借方,后面經稅務機關認證不可抵扣時,為什么待認證進項稅額在貸方,應交增值稅在借方,
老師您好!1:一般納稅人沒購買稅控設備的情況下購進貨物有了進項發票,這個發票要認證的話到稅務局機器上能認證嗎?2:還有要給對方單位開專票的話也可以到稅務局代開嗎?如果可以稅務局會收稅嗎?收幾個點?







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