

老師:收到財(cái)政撥款,借:銀行存款,貸:遞延收益,買東西時(shí),借:固定資產(chǎn)100萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,老板收到財(cái)政撥款時(shí)通過(guò)網(wǎng)銀把錢轉(zhuǎn)到自己的卡上,買拖拉機(jī)時(shí)花了100萬(wàn),這個(gè)卡取了五十萬(wàn),另一個(gè)卡里取了五十萬(wàn),沒(méi)有銀行取錢的票,該怎么辦入賬呢
答: 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)收款 老板把錢轉(zhuǎn)到個(gè)人卡的時(shí)候 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師,前任會(huì)計(jì)做的賬不對(duì),我可以重新自己建賬嗎?以前的就不管了,從我接手的這月算。重新盤點(diǎn)一下固定資產(chǎn),銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,作為期初余額。這樣可以嗎?
答: 你好 您別的不管 那您帳能平么?應(yīng)收 應(yīng)付之類的 不錄入期初的話 資產(chǎn)負(fù)債表不平的 您可以把原來(lái)會(huì)計(jì)做錯(cuò)的調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
內(nèi)賬只有應(yīng)收應(yīng)付 現(xiàn)金 銀行存款 固定資產(chǎn) 庫(kù)存怎么試算平衡
答: 你好,沒(méi)有存貨嗎?其他的沒(méi)有,差額放到未分配利潤(rùn)。









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