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花癡的老師
于2019-11-08 09:55 發布 ??1833次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-08 09:58
你好 購銷的話 需要銷售+進項 合計的金額來報 而不是單純的看發票 如果有合同 就是按購+銷售合同合計來報
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你好,老師,印花稅申報的依據是發票,是銷售的還是進項的?
答: 你好 購銷的話 需要銷售+進項 合計的金額來報 而不是單純的看發票 如果有合同 就是按購+銷售合同合計來報
老師,我現在在申報一般納稅人的印花稅,印花稅申報計稅依據為:銷項不含稅+進項不含稅,進項不含稅包含普票嗎?
答: 你好,不是這樣計算的,這個是按合同來的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我現在在申報一般納稅人,7-9月印花稅,季度的。印花稅申報計稅依據為:銷項不含稅+進項不含稅,進項不含稅包含普票嗎?
答: 對的,是的,包含普票的。
印花稅 = 銷售發票稅價合計金額+進項發票稅價合計金額 嗎?
討論
在申報印花稅時,購銷合同印花稅如何計算呢?采購金額和銷售金額合計數的萬分之三?(如果沒有簽訂銷售合同和采購合同,是按進項票和銷項票合計金額嗎?)
印花稅申報是填當月開發票的不含稅銷售額?
老師,印花稅的申報是銷項和進項合計數嗎
老師,印花稅是不是按發票的銷售額去申報啊
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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