

老師,客戶給我們公司開過票后,抵扣聯是要上交稅務局嗎,還是公司保存
答: 抵扣聯公司要每月統一拿去稅務局認證,認證之后就交給稅務局了
上年度抵扣的增值稅稅務局然補交稅款賬務該怎么處理
答: 1、補交上年度的增值稅會計分錄的做法為: 一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄: 借:應交稅金--應交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現在企業要注銷,稅務局不讓抵扣以前的進項 稅務局不應該讓我們補交稅是吧,現在的問題就是2021年5月已抵扣的進項稅額 現要企業不能抵將已抵扣的稅金額補交
答: 你好 1.? 你進項稅不能抵扣的; 就去轉出補稅哈? ?






粵公網安備 44030502000945號



愛撒嬌的手機 追問
2019-11-15 15:09
風老師 解答
2019-11-15 16:47