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陶醉的小天鵝
于2019-11-15 08:06 發布 ??4070次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-15 08:07
當期可加計抵減的稅額應填寫在申報表《附列資料(四)》第2列“本期發生額”中。
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老師,申報表里的進項稅轉出是從認證平臺可自動導入還是需自己錄入?
答: 你好,自己錄入就可以的。
你好 進項稅轉出 10%的加計抵減在申報表上怎么填調減
答: 當期可加計抵減的稅額應填寫在申報表《附列資料(四)》第2列“本期發生額”中。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
好老師:上年度11月進項稅額轉出申報表忘記填列了,今年補填可以嗎?數額較小1190元。
答: 您好,那當時的賬和申報表就不一致了吧?
專票進項稅額要轉出,也要認證,然后,月申報表里面有填進項稅額轉出的嗎?
討論
申報表二中進項稅額轉出額第17欄是什么意思,應該怎樣填
老師,我公司今年三月有進項10萬,有銷項30萬,無前期留抵,無進項稅額轉出,今年10月才提的加計抵減聲明,我是不提加計抵減這10萬的百分之十,一萬元,只能在10月的申報附表四本期提取的加計抵減額為10000元,10月無銷項進項,1萬留待以后抵減,還是可以修改三月的申報表呢
老師你好!那是不是申報的時候申報表要填進項稅額轉出金額是這樣嗎?
老師,十月差旅報銷計算抵扣進項稅那一塊經辦會計算多啦,且十月份申報表已經抵扣!十二月發現了做沖回是在進項稅做負數還是走進項稅轉出?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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