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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-18 15:47

這個(gè)屬于過渡性科目,結(jié)轉(zhuǎn)后科目無余額,主要是從銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅費(fèi)等科目結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)科目,再從此科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方表示需要有增值稅繳納 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去繳納

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這個(gè)屬于過渡性科目,結(jié)轉(zhuǎn)后科目無余額,主要是從銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅費(fèi)等科目結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)科目,再從此科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方表示需要有增值稅繳納 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去繳納
2019-11-18 15:47:38
同學(xué)你好 是什么科目
2023-01-28 06:35:29
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以 比如說沖減費(fèi)用科目
2022-03-09 08:45:49
同學(xué),你好 1.如果沒有期初余額,期末余額=本期增加額-本期減少額,根據(jù)資產(chǎn)、成本、費(fèi)用借增貸減,計(jì)算這類賬戶余額,期末余額=借方-貸方。根據(jù)收入、負(fù)債、所有者權(quán)益貸增借減,計(jì)算這類賬戶余額,期末余額=貸方-借方。 2.余額會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2022-07-29 14:36:53
您好,是不含當(dāng)期處置資產(chǎn)在當(dāng)期計(jì)提的折舊
2022-03-27 11:33:08
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