

老師,請問單位處置固定資產車輛時,借:銀行存款9000 貸:固定資產清理8254 還有746元的差額做什么科目?我們是一般納稅人。
答: 你好 你們之前是不是已經折舊了的 還需要做分錄 借固定資產清理 累計折舊貸固定資產 借銀行存款貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅 結轉固定資產清理到資產處置損益的
那我固定資產處置的時候轉入清理,借固定資產清理 累計折舊,貸固定資產,收到價款,借銀存,借固定資產清理,結轉是還得做一筆借固定資產清理,貸營業外收入嗎?
答: 收到價款時,還要貸記應交稅費-應交增值稅-銷項 其他分錄沒問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
合并報表 固定資產處理抵消的問題 為什么人家固定資產賣給你你也當固定資產 走資產處置收益?固定資產個別報表如果賣了是這么處理借:固定資產清理2800 累計折舊 100 固定資產減值準備 100貸:固定資產 3000然后怎么弄來著?是借:資產處置收益 2800貸:固定資產清理2800還是借:銀行存款 2800貸:固定資產清理2800哪個對?老師資產處置收益不是個損益類科目嗎 收益類不是貸增借減 那這2800 入收益是賣賠了???不對吧 他處置固定資產應該增加銀行存款2800 怎么還能賣賠了呢借:資產處置收益 2800貸:固定資產2800
答: 你好,同學 個別本變你問號的分錄 借,固定資產清理 貸,資產處置損益 你這里不管賠了還是賺了都是在資產處置損益科目核算的









粵公網安備 44030502000945號



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