

在不?老師調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 營業外收入 0.31調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 其他應付款 進益澳門 -0.318、9、10月份少付了工資尾數,在11月怎么做會計分錄?
答: 少付的工資尾數,是沖減費用的
老師,我們社保1月份的時候申請了困難企業社保減免,單位部分1月份有補退全部抵扣了就沒有交錢,個人部分我們從員工工資扣出來了的,但是實際上面沒有交錢,直接社保賬戶抵扣了,個人部分社保怎么平賬呢,我直接做的借:其他應付款_社保,貸:營業外收入,這個分錄對嗎
答: 同學您好,那這部分以后就不需要交了是嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問:網學車公司的押金抵退車違約金,交通違章扣款,退車保險,驗車費這些做分錄借其他應付款租車押金,貸營業外收入合適嗎,正確該怎么做
答: 同學您好,也就是這些錢就不需要退了是吧,可以的










粵公網安備 44030502000945號


